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皖西衛生職業學院2017年部門決算情況

時間: 2018-08-29  作者:  來源:   責任編輯:yinbiao   點擊:   審核人:



皖西衛生職業學院2017年部門決算








2018年8月


目  錄 

第一部分 皖西衛生職業學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 皖西衛生職業學院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 皖西衛生職業學院年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分皖西衛生職業學院概況

一、部門職責

以全日制普通高等教育為主,培養適應地方經濟和社會發展的醫學高等專業人才和衛生專業技術人員,開展衛生類科學研究、學術交流、專業培養和繼續教育等社會服務。建立多層次的辦學模式。

二、機構設置

從決算單位構成看,皖西衛生職業學院2017年度部門決算只包括本學院一個部門,與預算比較,無增加(減少)戶。詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

皖西衛生職業學院本部門

第二部分 皖西衛生職業學院2017年部門決算表

收入支出決算總表




公開01表

部門:皖西衛生職業學院



金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次




一、財政撥款收入

12214.59

一、一般公共服務支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

1005.46

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

8730.69

六、其他收入

0.00

六、科學技術支出

0.00



七、文化體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業支出

0.00



九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00



十、節能環保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業服務業等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、國土海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

245.87



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、債務還本支出

0.00



二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

13220.05

本年支出合計

9336.26

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

2776.40

年末結轉和結余

6660.19





總計

15996.45

總計

15996.45

收入決算表






公開02表

部門:皖西衛生職業學院





金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

13220.05

12214.59

0.00

1005.46

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12608.28

11602.82

0.00

1005.46

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

12608.28

11602.82

0.00

1005.46

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

12608.28

11602.82

0.00

1005.46

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

365.90

365.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

365.90

365.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表









公開03表

部門:皖西衛生職業學院







金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

9336.26

6962.65

2373.61

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8730.69

6357.08

2373.61

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

8730.69

6357.08

2373.61

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

8673.43

6299.82

2373.61

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表




公開04表

部門:皖西衛生職業學院



金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

12214.59

一、一般公共服務支出

8432.26

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00



三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

7826.70



六、科學技術支出

0.00



七、文化體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業支出

359.70



九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00



十、節能環保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業服務業等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、國土海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

245.87



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、債務還本支出

0.00



二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

12214.59

本年支出合計

8432.26

年初財政撥款結轉和結余

2776.40

年末財政撥款結轉和結余

6558.73

一般公共預算財政撥款

2776.40



政府性基金預算財政撥款

0.00



合計

14990.99

合計

14990.99

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

部門:皖西衛生職業學院


表格05

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余



合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余



項目支出結轉

項目支出結余


合計

2776.40

1653.72

1122.68

12214.59

6032.42

6182.17

8432.26

6083.48

2348.78

6558.

73

1602.66

4956.07

0.00

205

教育支出

2776.40

1653.72

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7826.70

5477.91

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

20503

職業教育

2776.40

1653.72

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7826.70

5477.91

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

2050305

高等職業教育

2719.14

1596.46

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7769.43

5420.65

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

2050399

其他職業教育收入

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

365.90

365.90

0.00

359.70

359.70

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

365.90

365.90

0.00

259.70

359.70

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

359.70

359.70

0.00

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:

皖西衛生職業學院






金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

3244.32

302

商品和服務支出

1318.63

310

其他資本性支出

61.19

30101

基本工資

1008.19

30201

辦公費

106.60

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

529.86

30202

印刷費

43.48

31002

辦公設備購置

1.30

30103

獎金

113.7

30203

咨詢費

9.00

31003

專用設備購置

5.89

30104

其他社會保障繳費

397.12

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.74

30205

水費

10.88

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

788.69

30206

電費

14.89

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

359.70

30207

郵電費

34.23

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

46.31

30209

物業管理費

98.32

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

1459.34

30211

差旅費

100.32

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

11.35

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

332.77

30213

維修(護)費

12.32

31013

公務用車購置

51.50

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

9.16

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

9.53

30215

會議費

0.00

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

10.73

30216

培訓費

60.15

31099

其他資本性支出

2.50

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

6.91

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

0.07

30218

專用材料費

492.29

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

648.32

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

192.16

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

17.73

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

245.87

30227

委托業務費

26.92

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

65.75

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

11.35

399

其他支出

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

8.55

30240

稅金及附加費用

0.00







30299

其他商品和服務支出

198.35




人員經費合計

4703.66

公用經費合計

1379.82

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開07表

部門:皖西衛生職業學院







金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出

項目支出

合計























































本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據。

第三部分皖西衛生職業學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計13220.05萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計9336.26萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加3292.75萬元、2204.06萬元;增長33%、31%,主要原因:一是人員增加增資和零星增資;二是增加項目經費,如增加學院教學樓維修和教學設備購置費用以及綜合性實踐實驗活動室項目等。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計13220.05萬元,其中:財政撥款收入12214.59萬元,占92%;事業收入1005.46萬元,占8%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計9336.26萬元,其中:基本支出6962.65萬元,占75%;項目支出2373.61萬元,占25%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計14990.99萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計14990.99萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加8771.99萬元、8771.99萬元,增長129%、129%,主要原因:一是增人增資和零星增資;二是增加項目經費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入12214.59萬元,占本年收入的92%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加5395.59萬元,增長79%。主要原因:一是增人增資和零星增資;二是增加項目經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出8432.26萬元,占本年支出的90%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加4389萬元,增長109%。主要原因:一是增人增資和零星增資;二是增加項目經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出8432.26萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出7826.70萬元,占92.82%;社會保障和就業(類)359.70萬元,占4.26%;住房保障(類)支出245.87萬元,占2.92%。具體情況如下:

部門:皖西衛生職業學院 金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余



合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余


合計

2776.40

1653.72

1122.68

12214.59

6032.42

6182.17

8432.26

6083.48

2348.78

6558.

73

1602.66

4956.07

0.00

205

教育支出

2776.40

1653.72

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7826.70

5477.91

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

20503

職業教育

2776.40

1653.72

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7826.70

5477.91

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

2050305

高等職業教育

2719.14

1596.46

1122.68

11602.82

5420.65

6182.17

7769.43

5420.65

2348.78

6552.53

1596.46

4956.07

0.00

2050399

其他職業教育收入

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

365.90

365.90

0.00

359.70

359.70

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

365.90

365.90

0.00

259.70

359.70

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

359.70

359.70

0.00

359.70

359.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

6.20

6.20

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.00

0.00

0.00

245.87

245.87

0.00

245.87

245.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8968.33萬元,支出決算為8432.26萬元,完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因: 一是應上交的養老保險、職業年金未上交社保系統;二是政府采購結余資金,年底部分項目經費未支出。如一些教學設備未及時驗收、部分維修工程項目按項目進度付款,未達到序時進度的工程款未支付。
其中:基本支出6083.48萬元,占72%;項目支出2348.78萬元,占28%。具體情況如下:
    1.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項),年初預算為8386.61萬元,支出決算為7826.70萬元,完成年初預算的93%,決算數大于小于預算數的主要原因是部分政府采購的教學設備款項未及時核算付款。
    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),年初預算為365.90萬元,支出決算為359.70萬元,完成年初預算的98%,決算數小于預算數的主要原因是2017年度尚有部分養老金未及時核算繳納。
    3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為215.82萬元,支出決算為245.87萬元,完成年初預算的114%,決算數大于預算數的主要原因是2017年補繳2016年度增資部分的職工公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出6032.42萬元,其中人員經費4703.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費1379.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年皖西衛生職業學院無政府性基金收支。

八、其他重要事項的情況說明

(一)2018年部門機關運行經費安排情況皖西衛生職業學院為事業單位,2018年預算未安排部門機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,皖西衛生職業學院政府采購支出總額712.90萬元,其中:政府采購貨物支出646.65萬元,政府采購工程支出66.25萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額76萬元,占政府采購支出總額的12%,其中:授予小微企業合同金額76萬元,占政府采購支出總額的12%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日,皖西衛生職業學院共有車輛6輛,均為一般公務用車 ;單價50萬元以上的通用設備2臺,單價100萬以上專用設備4套。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,皖西衛生職業學院組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共5類項目,涉及資金2373.61萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,每個項目績效達到了預期績效目標。

學院共組織對“教師培訓、學生專項經費、科研經費,經常性業務經費”等4個項目開展了重點績效評價,涉及資金1460萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,均達到了預期績效目標。

組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,

我院對所購圖書、教學設備均得到了很好的利用,為師生提供了更好的學習和工作環境及條件,增強了學生動手能力,達到了預期績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

皖西衛生職業學院2017一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

 

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

預 算 數

決 算 數

合  計

70.41 

 69.76

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

6.91

6.91

公務用車購置及運行費

63.50

62.85

 其中:公務用車運行維護費

12.00

11.35

      公務用車購置

51.50

51.50

 

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

皖西衛生職業學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70.41萬元,支出決算為69.76萬元,完成預算的99%,決算數小于預算數的主要原因是公務用車購置費略低于預算數。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含學院本級和所屬單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

皖西衛生職業學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算6.91萬元,占10%;公務用車購置及運行費支出決算62.85萬元,占90%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元2016年度決算相比,減少1.21萬元,下降100%,下降的原因是2017年學院沒有安排公務出國境業務2017年皖西衛生職業學院因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。經費使用嚴格按照《六安市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2016262號)等相關規定執行。

2.公務接待費支出6.91萬元, 與2016年度決算相比,下降12.54萬元,下降65%,下降的原因是我院嚴格貫徹落實中央八項規定、嚴格公務接待審批制度,嚴格規定非公務不接待、同城不接待等相關規定。2017年皖西衛生職業學院國內公務接待共85批次(其中外事接待0批次),866人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級單位、非同城兄弟院校單位業務交流、培訓、指導、調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015236號)相關規定。

3.公務用車購置及運行費支出62.85萬元,與2016年度決算相比,增加41.32萬元,增長192%,增長的原因是學院為方便開展學生工作,2017年學院安排購置學生專用車一輛,購置費51.50元。2017年安排公務用車購置一輛,購置費51.50元。全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于學院公務用車日常運轉維護費支出。2017年底,皖西衛生職業學院及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

聯系方式:皖西衛生職業學院 聯系電話:3380800。

 


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